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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADESIVO PARABRISA PU 18 310ML 80,00 240,00
4.00 ARRUELA LISA NC 9/16 1,45 5,80
1.00 COXIM TRASEIRO MOTOR AGRALE 7000DX 176,63 176,63
1.00 CRUZETA 119,31 119,31
1.00 LUVA CARDAN FORD CARGO JCB 16 445,44 445,44
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
10.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X1 0,99 9,90
1.00 PONTEIRA CARDAN FORD F700 F7 438,15 438,15
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE 195,91 195,91
1.00 RETROVISOR Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 ADESIVO PARABRISA PU 18 310ML ARRUELA LISA NC 9/16 COXIM TRASEIRO MOTOR AGRALE 7000DX CRUZETA LUVA CARDAN FORD CARGO JCB 16 MAT LIMPEZA PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5X1 PONTEIRA CARDAN FORD F700 F7 ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE RETROVISOR Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 1.731,14
18/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/13413; REF. EMPENHO 3498/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 1.731,14
21/05/2026 Pagamento de Empenho 3498/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.731,14
TOTAL 1.731,14 1.731,14 1.731,14
SALDO A PAGAR 0,00