| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL ORING UNIVERSAL | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 96,94 | 96,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | ANEL ORING UNIVERSAL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 101,44 | ||
| 18/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13411; REF. EMPENHO 3504/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 101,44 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Empenho 3504/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,44 | ||
| TOTAL | 101,44 | 101,44 | 101,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||