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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3505 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAC 14MM 13X19 5,90 5,90
5.00 CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM 0,53 2,65
1.00 ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA 42,93 42,93
2.00 RACORD FEMEA 1/4 15,00 30,00
6.00 TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX5.7 Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 15,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 ABRAC 14MM 13X19 CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA RACORD FEMEA 1/4 TUBO MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX5.7 Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 171,48
18/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/13412; REF. EMPENHO 3505/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 171,48
21/05/2026 Pagamento de Empenho 3505/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 171,48
TOTAL 171,48 171,48 171,48
SALDO A PAGAR 0,00