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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA ERECHIM/RS - VILA TRENTIN - DIA 20/05/26 - PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA - ONIBUS PARA 56 PESSOAS. Finalidade: FINALIDADE: VIAGEM GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. 3.600,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA ERECHIM/RS - VILA TRENTIN - DIA 20/05/26 - PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA - ONIBUS PARA 56 PESSOAS. Finalidade: FINALIDADE: VIAGEM GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. 3.600,00
18/05/2026 REFERENTE TROCA DE CREDOR -3.600,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00