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Última atualização realizada em 05/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3868 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO MESTRE 316,63 316,63
1.00 MAT DE LIMPEZA 20,00 20,00
1.00 MOTORS GRAXA ROLAMENTO MP2 AZUL 20KG- MINERAL 60,00 60,00
1.00 TEE REDUCAO PU 08MMX CENTRAL PU 06MM 17,00 17,00
0.50 TUBO/ MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX 5.7 12,00 6,00
2.00 FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4 Finalidade: JBV-5G56 MICRO ONIBUS 33,26 66,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 CILINDRO MESTRE MAT DE LIMPEZA MOTORS GRAXA ROLAMENTO MP2 AZUL 20KG- MINERAL TEE REDUCAO PU 08MMX CENTRAL PU 06MM TUBO/ MANGUEIRA RODOAR AZUL 8MMX 5.7 FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4 Finalidade: JBV-5G56 MICRO ONIBUS 486,15
TOTAL 486,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 486,15