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Última atualização realizada em 20/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 389 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA VEDACAO 26MM 3,00 3,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 51,37 51,37
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 ARRUELA VEDACAO 26MM FILTRO LUBRIFICANTE MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS 74,37
29/01/2026 Conforme DANFE Nº 1/12552; REF. EMPENHO 389/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 74,37
09/02/2026 Pagamento de Empenho 389/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,37
TOTAL 74,37 74,37 74,37
SALDO A PAGAR 0,00