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Última atualização realizada em 28/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 393 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA LISA 1/2 0,61 1,22
1.00 COXIM CAMBIO FORD F250 F350 340,87 340,87
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 30,66 30,66
1.00 FILTRO DIESEL 63,83 63,83
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM 25,00 25,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 12X35 3,69 7,38
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 4,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE Finalidade: REF IOL-4389 F4000 195,91 195,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 ARRUELA LISA 1/2 COXIM CAMBIO FORD F250 F350 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL MATERIAL DE LIMPEZA- LAVAGEM PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 12X35 PORCA PR MA 12MM ROLAMENTO CARDAN 40MM VOLARE Finalidade: REF IOL-4389 F4000 668,87
26/01/2026 Conforme DANFE Nº 1/12550; REF. EMPENHO 393/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 668,87
TOTAL 668,87 668,87 0,00
SALDO A PAGAR 668,87