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Última atualização realizada em 20/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE DE ALERTA 120,00 120,00
1.00 LAMPADA H1 50,00 50,00
1.00 LAMPADA 1141 Finalidade: REF IRH-6G10 CAMINHAO 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 CHAVE DE ALERTA LAMPADA H1 LAMPADA 1141 Finalidade: REF IRH-6G10 CAMINHAO 200,00
04/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/64993338; REF. EMPENHO 420/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 200,00
09/02/2026 Pagamento de Empenho 420/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00