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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4215 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 bitz PH2 1/4x100 mm ponta dupla 10,00 10,00
1.00 VALVULA vaso sanitário 250,00 250,00
1.00 TUBO 511262 de ligação - vaso 75,00 75,00
1.00 soquete multiuso 3/8 70,00 70,00
30.00 PARAFUSO 1/4 - 1/4 0,20 6,00
1.00 COLA SILICONE 50 ml 13,00 13,00
30.00 ARRUELA 1/4 0,20 6,00
30.00 PORCA zincada 0,10 3,00
10.00 BUCHA 06 para parede oca 0,10 1,00
10.00 PARAFUSO 5,0x25 Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANCA 0,15 1,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 bitz PH2 1/4x100 mm ponta dupla VALVULA vaso sanitário TUBO 511262 de ligação - vaso soquete multiuso 3/8 PARAFUSO 1/4 - 1/4 COLA SILICONE 50 ml ARRUELA 1/4 PORCA zincada BUCHA 06 para parede oca PARAFUSO 5,0x25 Finalidade: EMEI SONHO DE CRIANCA 435,50
16/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/797; REF. EMPENHO 4215/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME 435,50
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4215/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,50
TOTAL 435,50 435,50 435,50
SALDO A PAGAR 0,00