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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4226 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 65 W 65,00 65,00
1.00 CAIXA 3P 12,00 12,00
3.00 sensor de presença 65,00 195,00
3.00 MODULO TOMADA 20A 10,00 30,00
1.00 bateria de nobreak 180,00 180,00
3.00 LÂMPADA 50W 45,00 135,00
1.00 PLACA p/ bastidor 4,00 4,00
1.00 bastidor 6,00 6,00
1.00 INTERRUPTOR modulo 11,50 11,50
1.00 PLACA 8,00 8,00
1.00 PLUG MACHO 10A 5,00 5,00
1.00 PLUG MACHO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 LÂMPADA 65 W CAIXA 3P sensor de presença MODULO TOMADA 20A bateria de nobreak LÂMPADA 50W PLACA p/ bastidor bastidor INTERRUPTOR modulo PLACA PLUG MACHO 10A PLUG MACHO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO 656,50
16/06/2026 Conforme DANFE Nº 890/67440223; REF. EMPENHO 4226/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA 656,50
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 656,50
TOTAL 656,50 656,50 656,50
SALDO A PAGAR 0,00