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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM 1,00 20,00
20.00 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM 1,50 30,00
7.00 COLA PVC PARA CANOS 75 GR 13,00 91,00
8.00 MANGUEIRA de jardim 5,00 40,00
1.00 ENGATE RÁPIDO p-/ mangueira 6,50 6,50
1.00 LUVA malha banho simples 20,00 20,00
20.00 joelho 90 x 3/4 5,00 100,00
12.00 ADAPTADOR soldavel 20 x 1/2 1,50 18,00
9.00 HIDRÕMETRO MULTIJATO 3/4 105,00 945,00
1.00 DISJUNTOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 LUVA SOLDAVEL DE 20 MM LUVA SOLDAVEL DE 25 MM COLA PVC PARA CANOS 75 GR MANGUEIRA de jardim ENGATE RÁPIDO p-/ mangueira LUVA malha banho simples joelho 90 x 3/4 ADAPTADOR soldavel 20 x 1/2 HIDRÕMETRO MULTIJATO 3/4 DISJUNTOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA 1.289,50
18/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/798; REF. EMPENHO 4229/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME 1.289,50
TOTAL 1.289,50 1.289,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.289,50