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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4234 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 65W 65,00 65,00
1.00 PLAFON PLÁSTICO 8,00 8,00
1.00 PLUG femea 20A 10,00 10,00
1.00 lampada 40w 25,00 25,00
2.00 MODULO TOMADA 11,00 22,00
1.00 MÓDULO INTERRUPTOR Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 LÂMPADA 65W PLAFON PLÁSTICO PLUG femea 20A lampada 40w MODULO TOMADA MÓDULO INTERRUPTOR Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 142,00
16/06/2026 Conforme DANFE Nº 890/67441052; REF. EMPENHO 4234/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA 142,00
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4234/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00