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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRACADEIRA MANG SIMPLEX 9X11 4,33 4,33
1.00 BRUCUTU VW 19,65 19,65
1.20 MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA 5MM 9,01 10,81
2.00 PALHETA PARABRISA ONIBUS Finalidade: IQC-7419- MICRO ONIBUS 108,51 217,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 ABRACADEIRA MANG SIMPLEX 9X11 BRUCUTU VW MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA 5MM PALHETA PARABRISA ONIBUS Finalidade: IQC-7419- MICRO ONIBUS 251,81
23/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/13694; REF. EMPENHO 4313/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 251,81
TOTAL 251,81 251,81 0,00
SALDO A PAGAR 251,81