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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4316 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL ORING UNIVERSAL 3,00 3,00
1.00 GRAXA LITIO MP2 AZUL 60,00 60,00
1.00 ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR 130,69 130,69
1.00 FILTRO AR EXTERNO 142,00 142,00
1.00 FILTRO AR INTERNO 75,00 75,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR 138,20 138,20
1.00 FILTRO DIRECAO HIDRAULICA 25,18 25,18
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 96,94 96,94
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 ANEL ORING UNIVERSAL GRAXA LITIO MP2 AZUL ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DIRECAO HIDRAULICA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAT LIMPEZA Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 696,01
23/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/13696; REF. EMPENHO 4316/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 696,01
TOTAL 696,01 696,01 0,00
SALDO A PAGAR 696,01