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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4327 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXEIRA 38/X90º 3,00 3,00
1.00 MAT LIMPEZA 20,00 20,00
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X60 9,33 18,66
1.00 PINO MOLA MB 55,00 55,00
1.00 PORCA PR MA 10MM 1,15 1,15
4.00 PRCA SEXT MA 8.8 14MM 2,99 11,96
1.00 SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO 299,00 299,00
1.00 TRAVA PINO MOLA MB 10MM Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO 14,30 14,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 GRAXEIRA 38/X90º MAT LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 14X60 PINO MOLA MB PORCA PR MA 10MM PRCA SEXT MA 8.8 14MM SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO TRAVA PINO MOLA MB 10MM Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO 423,07
TOTAL 423,07 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 423,07