O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4387 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CERA 750 ML 14,99 29,98
1.00 VASSOURA ORIGINAL NOVICA 17,49 17,49
1.00 BALDE 8 LTS 2 BICOS 15,99 15,99
2.00 gel adesivo sanitário 15,49 30,98
3.00 LUVA limpeza - limpeza 5,99 17,97
1.00 BOM AR refil aparelho desodorizador 33,90 33,90
2.00 DETERGENTE Finalidade: GABINETE 2,99 5,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 CERA 750 ML VASSOURA ORIGINAL NOVICA BALDE 8 LTS 2 BICOS gel adesivo sanitário LUVA limpeza - limpeza BOM AR refil aparelho desodorizador DETERGENTE Finalidade: GABINETE 152,29
23/06/2026 Conforme DANFE Nº 1/573; REF. EMPENHO 4387/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 152,29
TOTAL 152,29 152,29 0,00
SALDO A PAGAR 152,29