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Última atualização realizada em 03/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NELSON POSSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4698 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CÂMARA 750X16 180,00 540,00
4.00 COLARINHO 16 75,00 300,00
1.00 TIP TOP N.5 Finalidade: MICRO ONIBUS/ESCOLAR JAE-3I46 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 CÂMARA 750X16 COLARINHO 16 TIP TOP N.5 Finalidade: MICRO ONIBUS/ESCOLAR JAE-3I46 885,00
01/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67538864; REF. EMPENHO 4698/2026 6857 - NELSON POSSA 885,00
TOTAL 885,00 885,00 0,00
SALDO A PAGAR 885,00