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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4717 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA AC DELCO 60 AH Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 BATERIA AC DELCO 60 AH Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO 500,00
08/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67908964; REF. EMPENHO 4717/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 500,00
09/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2026 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00