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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2961.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2026 6,27 18.565,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2026 18.565,47
03/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/21; REF. EMPENHO 4725/2026 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME 18.565,47
07/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2026 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 16.573,39
07/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4725/2026 751,73
07/07/2026 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4725/2026 1.240,35
TOTAL 18.565,47 18.565,47 18.565,47
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/07/2026 751,73 Lançada
INSS serviços de terceiros 07/07/2026 1.240,35 Lançada
TOTAL   1.992,08