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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4869 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ARRUELA LISA 1/2 1,18 7,08
1.00 BRACO BARRA ESTABILIZADORA AGRALE 748,36 748,36
1.00 ESPELHO RETROVISOR REDONDO 228,00 228,00
1.00 JOGO EMBUCHAMENTO 606,52 606,52
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
3.00 PARAF SEXTAVO MA 8.8 12X70 4,30 12,90
3.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 6,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 14,43 28,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 ARRUELA LISA 1/2 BRACO BARRA ESTABILIZADORA AGRALE ESPELHO RETROVISOR REDONDO JOGO EMBUCHAMENTO MAT LIMPEZA PARAF SEXTAVO MA 8.8 12X70 PORCA PR MA 12MM BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARE Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 1.662,72
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/13839; REF. EMPENHO 4869/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 1.662,72
TOTAL 1.662,72 1.662,72 0,00
SALDO A PAGAR 1.662,72