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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4887 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA VEDACAO 26MM 3,00 3,00
1.00 GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG 60,00 60,00
1.00 FILTRO AR EXTERNO 132,70 132,70
1.00 FILTRO AR INTERNO 65,86 65,86
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 103,58 103,58
1.00 MAT LIMPEZA 20,00 20,00
4.00 PARAF BROCANTE 5.5X1 1/2 1,16 4,64
4.00 PARAF BROCANTE 5.5X3/4 Finalidade: IVT-1535 0,88 3,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 ARRUELA VEDACAO 26MM GRAXA LITIO MP2 AZUL BALDE 20KG FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAT LIMPEZA PARAF BROCANTE 5.5X1 1/2 PARAF BROCANTE 5.5X3/4 Finalidade: IVT-1535 393,30
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/13843; REF. EMPENHO 4887/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 393,30
TOTAL 393,30 393,30 0,00
SALDO A PAGAR 393,30