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Última atualização realizada em 10/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4890 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ARRUELA LISA 1/2 1,18 9,44
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
4.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 3,65 14,60
4.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 8,00
2.00 ROLAMENTO CARDAN FORD 45MM CA Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 122,97 245,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 ARRUELA LISA 1/2 MAT LIMPEZA PARAFUSO SEXT MA 8.8 12X40 PORCA PR MA 12MM ROLAMENTO CARDAN FORD 45MM CA Finalidade: JBV-5G56 ONIBUS 302,98
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/13855; REF. EMPENHO 4890/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 302,98
TOTAL 302,98 302,98 0,00
SALDO A PAGAR 302,98