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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4891 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 FIO 6 MM azul - azul 8,00 200,00
25.00 FIO 6 MM preto - preto 8,00 200,00
1.00 DISJUNTOR 32A - 32A 19,00 19,00
1.00 INTERRUPTOR 11,50 11,50
10.00 MODULO TOMADA 10,00 100,00
32.19 FIO 4 MM Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 5,15 165,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 FIO 6 MM azul - azul FIO 6 MM preto - preto DISJUNTOR 32A - 32A INTERRUPTOR MODULO TOMADA FIO 4 MM Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 696,30
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67613117; REF. EMPENHO 4891/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA 696,30
TOTAL 696,30 696,30 0,00
SALDO A PAGAR 696,30