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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4892 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 bastidor 8,50 8,50
4.00 CAIXA 3P 12,00 48,00
8.00 ABRAÇADEIRA 3/4 2,50 20,00
4.00 conector saida 3/4 3,50 14,00
4.00 MODULO CEGO 2,00 8,00
10.00 PARAFUSO 1/4 0,35 3,50
10.00 ARRUELA 1/4 0,20 2,00
5.00 TUBO 3/4 Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 20,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 bastidor CAIXA 3P ABRAÇADEIRA 3/4 conector saida 3/4 MODULO CEGO PARAFUSO 1/4 ARRUELA 1/4 TUBO 3/4 Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 204,00
06/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67613117; REF. EMPENHO 4892/2026 8724 - ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA 204,00
TOTAL 204,00 204,00 0,00
SALDO A PAGAR 204,00