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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5038 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PASSA CERA CX/12 C/ CABO 11,49 22,98
2.00 CERA INGLESA MAXX INCOLOR 750ML 14,99 29,98
1.00 MULTIUSO GUIMARAES 1L BICARBONATO E ALCOOL 26,99 26,99
2.00 LIMPADOR PERFUMADO DORIGON DOCE BRISA REFIL 1L 9,49 18,98
1.00 ODORIZANTE PETALAS DE ROSAS 360ML 15,90 15,90
3.00 DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL(INCOLOR) Finalidade: PRODUTOS PARA O GABINETE 2,99 8,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 PASSA CERA CX/12 C/ CABO CERA INGLESA MAXX INCOLOR 750ML MULTIUSO GUIMARAES 1L BICARBONATO E ALCOOL LIMPADOR PERFUMADO DORIGON DOCE BRISA REFIL 1L ODORIZANTE PETALAS DE ROSAS 360ML DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL(INCOLOR) Finalidade: PRODUTOS PARA O GABINETE 123,80
10/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/589; REF. EMPENHO 5038/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 123,80
15/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2026 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 123,80
TOTAL 123,80 123,80 123,80
SALDO A PAGAR 0,00