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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5061 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 17.5 x 25, G2/L2, com no mínimo 16 lonas, profundidade mínima de sulco de 25mm (carregadeira/motoniveladora) - 25mm (carregadeira/motoniveladora) Finalidade: CARREGADEIRA XCMG 2.320,00 9.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 Pneu 17.5 x 25, G2/L2, com no mínimo 16 lonas, profundidade mínima de sulco de 25mm (carregadeira/motoniveladora) - 25mm (carregadeira/motoniveladora) Finalidade: CARREGADEIRA XCMG 9.280,00
TOTAL 9.280,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.280,00