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Última atualização realizada em 15/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5068 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO 40 MM 45° SOLDÁVEL 2,70 2,70
2.00 CANO ESGOTO 40MM 8,20 16,40
1.00 ADESIVO POLIURETANO PU 40 360G CINZA WORKER 22,00 22,00
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 53,00 53,00
1.00 TINTA SPRAY 23,00 23,00
10.00 PARAFUSO SEXTAVADO 0,80 8,00
10.00 PORCA 0,30 3,00
10.00 ARRUELA Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO NA EMEF ANTÔNIO MARQUETTI. 0,20 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 JOELHO 40 MM 45° SOLDÁVEL CANO ESGOTO 40MM ADESIVO POLIURETANO PU 40 360G CINZA WORKER CAIXA DESCARGA ALUMASA TINTA SPRAY PARAFUSO SEXTAVADO PORCA ARRUELA Finalidade: MATERIAIS PARA CONSERTO NA EMEF ANTÔNIO MARQUETTI. 130,10
TOTAL 130,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 130,10