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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BIELETA 88,00 176,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 39,00 78,00
1.00 COXIM C/ ROLAMENTO 212,00 212,00
1.00 FILTRO A/C 53,00 53,00
1.00 FILRO AR 89,00 89,00
1.00 FILTRO GASOLINA 48,00 48,00
1.00 FILTRO OLEO 38,00 38,00
1.00 HIGIWNIZADOR Finalidade: JCL-1I97 ARGO 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 BIELETA BUCHA ESTABILIZADOR COXIM C/ ROLAMENTO FILTRO A/C FILRO AR FILTRO GASOLINA FILTRO OLEO HIGIWNIZADOR Finalidade: JCL-1I97 ARGO 788,00
TOTAL 788,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 788,00