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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5169 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA BUJAO CARTER EMBORRACHADO 6,63 6,63
1.00 AROMATIZANTE MINIATURA MEN ITALY 25,00 25,00
1.00 FILTRO AR 92,81 92,81
1.00 FILTRO A CONDICIONADO 43,28 43,28
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 85,33 85,33
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 42,00 42,00
1.00 LIMPEZA INJECAO SYSTEM CLEAN AUTO 300ML Finalidade: IYU-3078 L200 RECURSO PORTARIA 11704 123,71 123,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 ARRUELA BUJAO CARTER EMBORRACHADO AROMATIZANTE MINIATURA MEN ITALY FILTRO AR FILTRO A CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE LIMPEZA INJECAO SYSTEM CLEAN AUTO 300ML Finalidade: IYU-3078 L200 RECURSO PORTARIA 11704 418,76
20/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/13955; REF. EMPENHO 5169/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 418,76
22/07/2026 Pagamento de Empenho 5169/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 418,76
TOTAL 418,76 418,76 418,76
SALDO A PAGAR 0,00