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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESPELHO RETROVISOR REDONDO 235,47 235,47
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 2,68 2,68
1.00 PORCA PR MA 10MM Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 1,15 1,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 ESPELHO RETROVISOR REDONDO PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X40 PORCA PR MA 10MM Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS 239,30
20/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/13949; REF. EMPENHO 5193/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 239,30
10/08/2026 Pagamento de Empenho 5193/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 239,30
TOTAL 239,30 239,30 239,30
SALDO A PAGAR 0,00