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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO DAGUA 53,00 159,00
1.00 DIAGNOSE C/ SCANER 280,00 280,00
1.00 FILTRO DIESEL 166,00 166,00
1.00 REGULADOR BUSSOLA 1.006,00 1.006,00
1.00 SENSOR DE ROTACAO Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO 686,00 686,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 ADITIVO DAGUA DIAGNOSE C/ SCANER FILTRO DIESEL REGULADOR BUSSOLA SENSOR DE ROTACAO Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO 2.297,00
TOTAL 2.297,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.297,00