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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA MARAUCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5574 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 55 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PRETO MB APU SO AGUA 340,00 340,00
1.00 LIQUIDO DE EMBREAGEM DOT 4 45,00 45,00
1.00 VALVULA DO FREIO ESTACIONARIO 2G 2 SAIDAS KNORR 250,00 250,00
1.00 VÁLVULA R AMPLIFICADORA 650,00 650,00
1.00 VÁLVULA RELÉ 220,00 220,00
1.00 VALVULA R/ PROTETORA APU GLOBAL MERCEDEZ 380,00 380,00
1.00 VÁLVULA R SECADORA DE AR APU 380,00 380,00
1.00 VALVULA R/ SERVO ACTROS Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 FILTRO PRETO MB APU SO AGUA LIQUIDO DE EMBREAGEM DOT 4 VALVULA DO FREIO ESTACIONARIO 2G 2 SAIDAS KNORR VÁLVULA R AMPLIFICADORA VÁLVULA RELÉ VALVULA R/ PROTETORA APU GLOBAL MERCEDEZ VÁLVULA R SECADORA DE AR APU VALVULA R/ SERVO ACTROS Finalidade: MMJ-8F45 CAMINHAO 2.805,00
07/08/2026 Conforme DANFE Nº 2/3444; REF. EMPENHO 5574/2026 5545 - MECANICA MARAUCHA 2.805,00
TOTAL 2.805,00 2.805,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.805,00