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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5706 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOQUETE 40,00 40,00
1.00 LAMPADA 1034 Finalidade: IVT-1535 MICRO ONIBUS 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 SOQUETE LAMPADA 1034 Finalidade: IVT-1535 MICRO ONIBUS 50,00
07/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68358259; REF. EMPENHO 5706/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 50,00
11/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2026 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00