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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPEADOR ALICATE P/ 25 FLS 26/6 JOCAR METAL 29,90 29,90
4.00 CANETA MARCA TEXTO 5,90 23,60
1.00 TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA 6,50 6,50
1.00 CAPA E ENCARDENACAO 14,00 14,00
2.00 BLOCO ADESIVO 7,50 15,00
10.00 ENVELOPE COMERCIAL FOLHA A4 Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 GRAMPEADOR ALICATE P/ 25 FLS 26/6 JOCAR METAL CANETA MARCA TEXTO TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA CAPA E ENCARDENACAO BLOCO ADESIVO ENVELOPE COMERCIAL FOLHA A4 Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 109,00
07/08/2026 Conforme DANFE Nº 2/828; REF. EMPENHO 5724/2026 48 - SIDNEI MORIGI ME 109,00
12/08/2026 Pagamento de Empenho 5724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00