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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5804 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BIELETA ESTABILIZADOR SPRINTER 138,00 138,00
2.00 DISCO FREIO SPRINTER 311 09/16 340,85 681,70
1.00 PASTILHA FREIO SPRINTER 515 CDI 12 397,57 397,57
1.00 ATE LIQUIDO FREIO DOT 4 500ML 45,00 45,00
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: JAF-5A26 AMBULANCIA 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 BIELETA ESTABILIZADOR SPRINTER DISCO FREIO SPRINTER 311 09/16 PASTILHA FREIO SPRINTER 515 CDI 12 ATE LIQUIDO FREIO DOT 4 500ML MAT LIMPEZA Finalidade: JAF-5A26 AMBULANCIA 1.287,27
11/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/14100; REF. EMPENHO 5804/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 1.287,27
TOTAL 1.287,27 1.287,27 0,00
SALDO A PAGAR 1.287,27