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Última atualização realizada em 17/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ARRUELA LISA 1 POLEGADA 12,00 96,00
1.00 TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO V 239,00 239,00
1.00 MAT DE LIMPEZA 30,00 30,00
2.00 ABRACADEIRA INOX 3.1/2 FLEX Finalidade: IVT-1535 MICRO ONIBUS 117,76 235,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 ARRUELA LISA 1 POLEGADA TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO V MAT DE LIMPEZA ABRACADEIRA INOX 3.1/2 FLEX Finalidade: IVT-1535 MICRO ONIBUS 600,52
11/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/14094; REF. EMPENHO 5811/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 600,52
TOTAL 600,52 600,52 0,00
SALDO A PAGAR 600,52