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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5919 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES 6,75 6,75
1.00 CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES 6,79 6,79
1.00 CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES 5,10 5,10
1.00 QUEIJO 160GR 7,35 7,35
1.00 QUEIJO 150G Finalidade: GENERO ALIMENTICIO PARA GRUPOS DE GESTANTES DA SAUDE. RECURSO: RBC 15,99 15,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES QUEIJO 160GR QUEIJO 150G Finalidade: GENERO ALIMENTICIO PARA GRUPOS DE GESTANTES DA SAUDE. RECURSO: RBC 41,98
18/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/630; REF. EMPENHO 5919/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 41,98
TOTAL 41,98 41,98 0,00
SALDO A PAGAR 41,98