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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5920 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GUARDA CANDY 2,99 14,95
1.00 GARRAFA TERMICA 34,90 34,90
2.00 ANIL SAQUINHO 26,00 52,00
2.00 PILHA AAA. PACOTE COM 4 UNIDADES 10,90 21,80
1.00 ISQUEIRO 5,90 5,90
4.00 GUARDANAPO 30X30 50 UNID Finalidade: MATERIAIS PARA USO OFICINA TERAPEUTICA. RECURSO: RBC. 2,94 11,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 GUARDA CANDY GARRAFA TERMICA ANIL SAQUINHO PILHA AAA. PACOTE COM 4 UNIDADES ISQUEIRO GUARDANAPO 30X30 50 UNID Finalidade: MATERIAIS PARA USO OFICINA TERAPEUTICA. RECURSO: RBC. 141,31
18/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/950; REF. EMPENHO 5920/2026 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME 141,31
TOTAL 141,31 141,31 0,00
SALDO A PAGAR 141,31