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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5943 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: AMORTIZAÇÃO PROTRANSPORTE
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS)
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 518.184-96 PARCELA 44/240 VENC 18/08/2026 4.375,23 4.375,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 518.184-96 PARCELA 44/240 VENC 18/08/2026 4.375,23
17/08/2026 REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 518.184-96 PARCELA 44/240 VENC 18/08/2026 4.375,23
19/08/2026 Pagamento de Empenho 5943/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.375,23
TOTAL 4.375,23 4.375,23 4.375,23
SALDO A PAGAR 0,00