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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 60 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ALÇA PRÉ FORMADA 1,90 15,23
1.00 CINTA INOX 63,84 63,84
15.00 FECHO INOX 0,46 6,96
1.00 BANDEJA PADRÃO 1U 62,51 62,51
4.00 PARAFUSOS E POLCAS 1,38 5,50
16.00 CABO DE REDE PATCH CORD 6,08 97,28
4.00 PARAFUSOS E POLCAS 10MM Finalidade: REDE DE INTERNET DO PARQUE DE RODEIO 0,42 1,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 ALÇA PRÉ FORMADA CINTA INOX FECHO INOX BANDEJA PADRÃO 1U PARAFUSOS E POLCAS CABO DE REDE PATCH CORD PARAFUSOS E POLCAS 10MM Finalidade: REDE DE INTERNET DO PARQUE DE RODEIO 252,98
TOTAL 252,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 252,98