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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6231 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHA DE CAMIMILA FRITZ E FRIDA 10G 5,49 5,49
1.00 CHA ENDRO FRITZ E FRIDA 20G 5,79 5,79
1.00 CHA MAIS ENV 10S GENGIBRE CRAVO CANELA 5,10 5,10
1.00 CHA MISTO MACA E CANELA FRITZ E FRIDA 6,75 6,75
1.00 ERVA DOCE KI TEMPERO 18G Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 4,90 4,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 CHA DE CAMIMILA FRITZ E FRIDA 10G CHA ENDRO FRITZ E FRIDA 20G CHA MAIS ENV 10S GENGIBRE CRAVO CANELA CHA MISTO MACA E CANELA FRITZ E FRIDA ERVA DOCE KI TEMPERO 18G Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA 28,03
26/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/640; REF. EMPENHO 6231/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 28,03
TOTAL 28,03 28,03 0,00
SALDO A PAGAR 28,03