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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6233 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H1 40,00 40,00
1.00 RELE AUXILIAR 70AH Finalidade: IMX- 0137 MICRO ONIBUS 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 LAMPADA H1 RELE AUXILIAR 70AH Finalidade: IMX- 0137 MICRO ONIBUS 110,00
31/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/68712673; REF. EMPENHO 6233/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER - ME 110,00
TOTAL 110,00 110,00 0,00
SALDO A PAGAR 110,00