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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6344 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 shampoo 7,50 15,00
1.00 condicionador 11,50 11,50
5.00 SABONETE 4,99 24,95
2.00 desodorante rolon 11,99 23,98
4.00 APARELHO DE BARBIAR G2 14,99 59,96
3.00 CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G 21,00 63,00
1.00 Enxaguante Bucal antisséptico 250 ml 16,90 16,90
4.00 absorventes higienicos Finalidade: Material para a paciente N.C que esta na Clínica Cristo Rei em Passo Fundo. 5,99 23,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 shampoo condicionador SABONETE desodorante rolon APARELHO DE BARBIAR G2 CREME DENTAL COM FLUOR TB 90 G Enxaguante Bucal antisséptico 250 ml absorventes higienicos Finalidade: Material para a paciente N.C que esta na Clínica Cristo Rei em Passo Fundo. 239,25
04/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/960; REF. EMPENHO 6344/2026 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME 239,25
TOTAL 239,25 239,25 0,00
SALDO A PAGAR 239,25