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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Data de lançamento: 04/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFLETOR LED 75,00 150,00
1.00 REFLETOR LED 200,00 200,00
2.00 BASE FIXA PARA RELE FOTOCELULA 15,00 30,00
2.00 RELÉ FOTOCÉLULA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE SANITÁRIA. RECURSO: PORTARIA 11704 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2026 REFLETOR LED REFLETOR LED BASE FIXA PARA RELE FOTOCELULA RELÉ FOTOCÉLULA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE SANITÁRIA. RECURSO: PORTARIA 11704 450,00
TOTAL 450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00