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Última atualização realizada em 20/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 RELE AUXILIAR 24W 5 TERMINAIS 90,00 270,00
1.00 CAMERA DE RE 180,00 180,00
1.00 LAMPADA H4 24W Finalidade: REF PECAS JBV-5G56 MICRO ONIBUS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 RELE AUXILIAR 24W 5 TERMINAIS CAMERA DE RE LAMPADA H4 24W Finalidade: REF PECAS JBV-5G56 MICRO ONIBUS 500,00
04/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/64993933; REF. EMPENHO 649/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 500,00
09/02/2026 Pagamento de Empenho 649/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00