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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6603 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FIO 10 MM 16,00 320,00
20.00 FIO 10 MM CABO PRETO 10 MM 16,00 320,00
1.00 DISJUNTOR 20,00 20,00
1.00 DISJUNTOR 19,00 19,00
1.00 MODULO TOMADA 10,00 10,00
1.00 PLUG MACHO 10,00 10,00
1.00 MODULO TOMADA 10,00 10,00
8.00 FIO 2,5 Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PORTÃO EMEI SONHO DE CRIANÇA. 3,50 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 FIO 10 MM FIO 10 MM CABO PRETO 10 MM DISJUNTOR DISJUNTOR MODULO TOMADA PLUG MACHO MODULO TOMADA FIO 2,5 Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO PORTÃO EMEI SONHO DE CRIANÇA. 737,00
TOTAL 737,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 737,00