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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6611 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PARA JUNTAS 73 GR 23,00 23,00
1.00 ANEL EXTERNO E40 1,92 1,92
2.00 CORREIA ALTERNADOR 13X1450 94,00 188,00
0.50 JOGO LONA DE FREIO 335,00 167,50
1.00 KIT REPARO DIANTEIRO COMPLETO 198,00 198,00
1.00 MANGUEIRA VACUO AR CINZA 1.1/2 23,32 23,32
1.00 MAT LIMPEZA 35,00 35,00
1.00 PATIM FEIO DIANTEIRO/ TRASEIRO 438,50 438,50
32.00 REBITE METAL 13X12 0,70 22,40
2.00 PINO PATIM DIANT/ TRAS 27,46 54,92
1.00 SUPORTE PATIM FREIO 669,00 669,00
3.00 TRAVA PINO PATIM MBB 1113 Finalidade: IIL-8269 ONIBUS 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 ADESIVO PARA JUNTAS 73 GR ANEL EXTERNO E40 CORREIA ALTERNADOR 13X1450 JOGO LONA DE FREIO KIT REPARO DIANTEIRO COMPLETO MANGUEIRA VACUO AR CINZA 1.1/2 MAT LIMPEZA PATIM FEIO DIANTEIRO/ TRASEIRO REBITE METAL 13X12 PINO PATIM DIANT/ TRAS SUPORTE PATIM FREIO TRAVA PINO PATIM MBB 1113 Finalidade: IIL-8269 ONIBUS 1.851,56
TOTAL 1.851,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.851,56