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Última atualização realizada em 17/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 67 Data de lançamento: 06/01/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 169,69 169,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2026 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 99926-7097- 984095070- 997061416 PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 169,69
15/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 10/2318; REF. EMPENHO 67/2026 7513 - ABRUTELECOM 169,69
16/01/2026 Pagamento de Empenho 67/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,69
TOTAL 169,69 169,69 169,69
SALDO A PAGAR 0,00