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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 684 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERRA CIRCULAR 7 1/4 48D 185X20MM 45,00 45,00
1.00 DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 110X20MM 25,00 25,00
1.00 BROXA P/ PINTURA 18X8 - 18X8 9,80 9,80
1.00 SERRA CIRCULAR 110X20MM KALA 18,00 18,00
1.00 SERRA FERRO DUPLA NICKOLSON 9,50 9,50
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 5 MM 9,00 9,00
3.00 DESEMPENSDEIRA PLÁSTICA CORRUGADA 17X30 - CORRUGADA 17X30 14,00 42,00
1.00 BALDE P/ PEDREIRO CONCRETO PVC CINZA12 L - CONCRETO PVC CINZA12 L 18,00 18,00
2.00 ROLO LÃ 23 CM PINTA MAIS 25,00 50,00
1.00 CABO PARA ROLO COM GAIOLA COM ROSCA - COM GAIOLA COM ROSCA 13,50 13,50
1.00 TRENA FIBRA ESTOJO FECHADO 50 M 55,00 55,00
1.00 TRENA 5 M MISTER 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 SERRA CIRCULAR 7 1/4 48D 185X20MM DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 110X20MM BROXA P/ PINTURA 18X8 - 18X8 SERRA CIRCULAR 110X20MM KALA SERRA FERRO DUPLA NICKOLSON BROCA AÇO RAPIDO 5 MM DESEMPENSDEIRA PLÁSTICA CORRUGADA 17X30 - CORRUGADA 17X30 BALDE P/ PEDREIRO CONCRETO PVC CINZA12 L - CONCRETO PVC CINZA12 L ROLO LÃ 23 CM PINTA MAIS CABO PARA ROLO COM GAIOLA COM ROSCA - COM GAIOLA COM ROSCA TRENA FIBRA ESTOJO FECHADO 50 M TRENA 5 M MISTER 314,80
04/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/2689; REF. EMPENHO 684/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME 314,80
09/02/2026 Pagamento de Empenho 684/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 314,80
TOTAL 314,80 314,80 314,80
SALDO A PAGAR 0,00