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Última atualização realizada em 17/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 07/01/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO PERIODO DE 25/10/2025 A 24/11/2025 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2026 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO PERIODO DE 25/10/2025 A 24/11/2025 79,80
15/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 10/2321; REF. EMPENHO 73/2026 7513 - ABRUTELECOM 79,80
16/01/2026 Pagamento de Empenho 73/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00